2016年8月9日下午,集团总公司召开了开展财务专项检查的动员部署会议,集团所属公司分管财务工作的负责人和财务部门负责人,以及集团投资经营部、内部审计部、财务资金部相关人员参加了会议。根据省国资委《关于开展省属出资企业财务检查的通知》精神,集团副总经理刘玲就此次财务专项检查工作的目的、检查范围和时间、检查内容、检查方法和步骤等,结合集团实际进行了安排部署,并提出了工作要求。
一、各公司要高度重视此次专项检查工作,切实加强组织领导,要由各公司分管财务的相关负责人牵头,安排专门的部门和人员负责,扎实地开展好此次专项检查工作。
二、根据省国资委的通知要求,集团将结合自身实际,制定财务专项检查工作实施方案,请各公司按照检查内容、工作步骤和要求,制定明确的工作措施,确保高质量的完成此次财务专项检查工作。
三、认真开展自查自纠工作,要做到全面覆盖,不走过场,要以此次专项检查工作为契机,查找出财务管理和内部监督中的薄弱环节,查找内控制度中的缺陷,并针对发现的问题提出有效的整改措施,要通过整改达到提升管理水平,强化风险防控能力的目的。